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《广东省内部审计工作规定》知识竞赛

(共45题,满分100分)
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一、单项选择题

(共25题,每题2分。每题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案,多选、错选、不选均不得分。)
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1.
被审计单位主要负责人对被审计单位提供资料的真实性和(       )负责。
A.专业性
B.复杂性
C.完整性
D.可靠性
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2.
以下情形,除(      )以外,均由单位责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理。
A.提供资料不真实、不完整的
B.整改不力、履审履犯的
C.拒绝接受或者不配合内部审计工作的
D.对审计发现问题进行整改
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3.
内部审计机构应当在实施审计(      )日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。
A.3
B.5
C.7
D.10
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4.
内部审计机构经单位主要负责人批准,对正在进行的违法违规或者损失浪费行为,有权作出(      )决定。
A.规劝
B.制止
C.处罚
D.临时制止
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5.
内部审计机构应当将内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,及时报告(       )。
A.本单位总审计师和上一级单位财务部门
B.本单位主要负责人和上一级单位财务部门
C.本单位主要负责人和上一级单位的主要负责人
D.本单位主要负责人和上一级单位的内部审计机构
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6.
单位应当充分利用(       )开展内部审计工作。除涉密事项外,内部审计机构可以根据工作需要向社会购买审计服务。
A.高校在校学生
B.审计机关力量
C.社会审计力量
D.以上都不对
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7.
内部审计机构应当围绕(      ),编制年度审计项目计划,并报请单位主要负责人批准后实施。
A.本单位年度工作重点
B.上级单位的工作要求
C.本单位财务管理需要
D.上级单位的项目计划
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8.
县级以上人民政府的(     )负责指导和监督本行政区域内的内部审计工作。
A.审计机关
B.财政部门
C.发展改革部门
D.统计部门
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9.
被审计单位在审计报告送达之日起(      )日内完成整改,并将书面整改报告报送内部审计机构。
A.15
B.30
C.60
D.90
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10.
(      )应当定期听取内部审计工作汇报,督促落实内部审计工作规划、年度审计项目计划、审计发现问题整改和内部审计队伍建设等重要事项。
A.单位主要负责人
B.单位副职
C.内部审计机构主要负责人
D.财务部门主要负责人
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11.
广东省内部审计工作规定》所称内部审计,是指单位负责内部审计的机构(以下简称内部审计机构)和人员对本单位及所属单位(      )情况等,实施独立、客观监督并作出评价和建议,促进单位完善治理、实现目标的行为。
A.财政财务收支、经济活动
B.内部控制、风险管理
C.内部管理领导人员履行经济责任
D.以上都是
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12.
审计机关发现单位(      )制度建设或者内部审计工作开展存在问题的,应当督促单位及时进行整改并要求书面报告整改情况;情节严重的,应当通报批评并视情况抄送有关主管部门。
A.财务管理
B.内部审计
C.绩效考核
D.人事管理
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13.
单位违反本规定,未建立(      )或者未开展内部审计工作的,由审计机关责令改正。
A.教育培训制度
B.内部审计制度
C.人事管理制度
D.财务管理制度
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14.
以下说法正确的是(     )。
A.内部审计人员对知悉的国家秘密和商业秘密,负有保密义务
B.内部审计人员应当具备从事审计工作所需要的专业技术资格证书和职业道德
C.内部审计人员办理审计事项,与相关负责人、主管人员或者审计事项存在利害关系的,不需回避
D.以上都不对
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15.
审计机关对未按时报送备案资料或者报送虚假备案资料的单位,应当责令(      )或者整改,并可以根据实际情况予以通报批评。
A.限时报送
B.书面报备
C.单位自查
D.加强监督
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16.
内部管理领导人员(      )结果应当归入其本人档案。
A.财务收支审计
B.绩效审计
C.经济责任审计
D.部门预算执行审计
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17.
审计机关在实施审计时,对内部审计发现且(      )的问题,不在审计报告中重复反映。
A.未纠正
B.已纠正
C.准备纠正
D.以上都不对
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18.
《广东省内部审计工作规定》于2019年(      )起正式施行。
A.5月1日
B.6月1日
C.7月1日
D.9月1日
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19.
内部审计机构应当将经过复核审理或者审议的审计报告报请(      )审批签发。
A.单位主要负责人
B.财务负责人
C.内审部门负责人
D.单位分管领导
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20.
内部审计机构应当根据年度审计项目计划,在审计项目实施前组成审计组。审计组实行(      )负责制。
A.部门主要负责人
B.主审
C.组长
D.组员
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21.
内部审计发现重大违纪违法问题线索的,单位应当按照(      )权限及时移送有关国家机关依法处理。
A.行政审批
B.专业审批
C.管辖
D.预算管理
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22.
被审计单位(      )为内部审计整改第一责任人。
A.主要负责人
B.财务负责人
C.内审机构负责人
D.业务部门负责人
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23.
被审计单位或者被审计人员自收到审计报告之日起(      )日内,可以向审计组提出书面意见;逾期未提出的,视为无异议。
A.3
B.5
C.7
D.10
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24.
《广东省内部审计工作规定》适用于广东省行政区域内国家机关、事业单位、国有企业、社会团体等依法属于审计机关审计监督对象的单位(以下简称单位)的(      )。
A.内部审计工作
B.内部行政管理工作
C.内部业务管理工作
D.内部财务管理工作
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25.
内部审计机构应当结合本单位实际,科学编制内部审计工作规划,按照内部审计全覆盖的要求,每(      )年至少对本单位及所属单位审计一次。
A.2
B.3
C.5
D.10
二、多项选择题

(共20题,每题2.5分。每小题备选答案中,有两个或两个以上符合题意的正确答案,多选、错选、漏选均不得分。)
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26.
内部审计机构应当在本单位主要负责人的直接领导下开展内部审计工作。涉及(      )等重大事项,应当向本单位党委(党组)报告。【多选题】
A.审计计划确定
B.审计工作规划
C.审计情况报告
D.违规事项处理
E.违法问题移送
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27.
审计实施方案应当包含下列内容(       )。【多选题】
A.被审计单位名称或者被审计人员姓名
B.项目名称
C.审计目标和范围
D.审计内容和重点
E.审计通知书
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28.
内部审计机构和内部审计人员如有下列情形之一的,由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理(      )。【多选题】
A.未按照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果的
B.隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的
C.未将审计结果或者发现的重大违法违纪问题线索及时报告的
D.隐瞒事实、违反回避规定的
E.利用职权谋权私利的
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29.
以下说法正确的有(      )。【多选题】
A.被审计单位和被审计人员应当积极配合内部审计机构的工作,及时、真实、全面提供相关资料
B.内部审计机构应当对本单位及所属单位贯彻落实国家及本地区重大政策措施情况进行审计
C.被审计单位财务人员对本单位提供资料的真实性和完整性负责
D.内部审计机构应当对本单位及所属单位的财政财务收支进行审计
E.内部审计机构应当对本单位及所属单位的境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计
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30.
单位对内部审计发现的(      )问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。【多选题】
A.特殊性
B.典型性
C.矛头性
D.倾向性
E.普遍性
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31.
内部审计机构和内部审计人员不得从事下列可能影响独立、客观履行审计职责的工作(      )。【多选题】
A.会计、出纳等财务管理业务
B.资产、资源等分配、处置、管理
C.投资、基建管理
D.采购、招投标、合同管理
E.其他可能影响独立、客观履行审计职责的活动
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32.
内部审计项目档案应当包含资料(      )。【多选题】
A.年度审计项目计划
B.审计通知书
C.审计实施方案
D.审计工作底稿及证据证明材料
E.审计报告、被审计单位或者被审计人员书面意见以及整改报告等
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33.
对(      )的内部审计人员,由所在单位按照国家和省的有关规定予以表彰奖励。【多选题】
A.忠于职守
B.坚持原则
C.公正客观
D.认真履职
E.成绩显著
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34.
审计机关应当将内部审计指导和监督工作与审计业务工作(     )。【多选题】
A.同部署
B.同落实
C.同检查
D.同考核
E.同谋划
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35.
内部审计机构应当履行的职责有(      )。【多选题】
A.对本单位主要负责人履行经济责任情况进行审计
B.对本单位及所属单位的经济管理和效益情况进行审计
C.对本单位及所属单位的内部控制及风险管理情况进行审计
D.对本单位及所属单位的境外机构、境外资产和境外经济活动进行审计
E.协助本单位主要负责人督促落实国家审计和内部审计发现问题的整改工作
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36.
内部审计机构及其人员依法开展审计工作,可以根据工作实际和需要,提出的要求或者建议说法正确的有(      )。【多选题】
A.检查有关计算机系统及其电子数据和资料
B.就审计事项中的有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问,获取相关证明材料
C.要求本单位的纪检监察、组织人事以及相关业务部门予以协助
D.提出纠正、处理违法违规行为的意见和改进管理、提高绩效的建议
E.对违法违规或者造成损失浪费的行为,不得提出通报批评或者追究责任的建议,应移送上级机关处理
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37.
有下列(      )情形之一的,内部审计机构经单位主要负责人批准,可以直接持审计通知书实施审计。【多选题】
A.协助有关部门查证,以及办理信访、举报等事项
B.有证据或者迹象表明被审计单位和有关人员存在转移、隐匿、篡改、毁弃财政财务收支资料的行为
C.有证据或者迹象表明被审计单位和有关人员存在转移、隐匿资产或者串通提供伪证的行为
D.被审计单位涉嫌严重违法违规
E.其他特殊情况
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38.
审计工作底稿应当包含下列内容(      )。【多选题】
A.被审计单位名称
B.审计事项
C.复核人员姓名、复核日期和复核意见
D.审计程序的执行过程以及结果记录
E.审计人员姓名和审计日期
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39.
单位应当依照有关法律、法规、规章以及国家和本省有关规定,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的(      )等。【多选题】
A.审计规范
B.人员配备
C.经费保障
D.职责权限
E.审计结果运用和责任追究
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40.
内部审计人员因履行职责受到(      )的,单位应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理;涉嫌违法犯罪的,移送有关国家机关依法处理。【多选题】
A.威胁
B.恐吓
C.打击
D.报复
E.陷害
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41.
内部审计机构应当将(      )等资料,报请单位主要负责人审批,并按要求报送同级审计机关备案。【多选题】
A.上年度审计报告
B.上年度审计整改情况
C.上年度审计工作底稿
D.上年度内部审计工作总结
E.上年度审计中发现的重大违纪违法问题线索
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42.
以下有关内部审计机关负责人论述正确的是(      )。【多选题】
A.内部审计机构负责人应当具有审计、会计、经济、法律等专业背景或者相关管理工作经验
B.内部审计机构负责人在任职期间没有违法违纪或者其他不符合任职条件情况的,不得随意撤换
C.内部审计机构负责人在任职期间没有违法违纪或者其他不符合任职条件情况的,可以随意撤换
D.鼓励单位选任具有与审计相关的中级(含中级)以上专业技术职称的人员作为内部审计机构负责人
E.单位应当选任具有与审计相关的中级(含中级)以上专业技术职称的人员作为内部审计机构负责人
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43.
《广东省内部审计工作规定》的目的是(      )。【多选题】
A.加强内部审计工作
B.提高内部审计工作质量
C.充分发挥内部审计作用
D.扩大内部审计权力
E.建立健全内部审计制度
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44.
内部审计人员可以采取(      )方法实施审计。【多选题】
A.检查
B.查询
C.监督盘点
D.发函询证
E.谈话
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45.
以下说法正确的是(      )。【多选题】
A.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当列入本单位预算予以保障
B.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当列入下属单位预算予以保障
C.单位应当根据内部审计工作需要,合理配备内部审计人员,加强内部审计工作力量
D.单位应当根据内部审计工作需要,合理配置内部审计人员,加强内部审计工作力量
E.单位应当根据内部审计工作需要,设立独立内部审计机构
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