企业内控、合规、风控协同管理体系监督与整改闭环情况访谈
1.本问卷旨在评估内控、合规、风控协同管理体系的监督机制有效性、问题识别与处置效率、整改闭环落地实效,验证监督体系对风险的动态防控能力。
2.请集团层面的监督工作分管领导(如分管内控/合规/风控的副总、总法律顾问)、内控管理部门、合规管理部门、风险管理部门、审计部门负责人 ;以及典型二级/三级企业的监督工作分管领导、内控合规风控部门负责人、关键业务部门(如财务、投资、运营)负责人填写该问卷。
3.所有数据仅用于2022-2024年任期市属国有企业国资经营第三方评价,绝不作个别披露,绝不对外泄露或用于任何商业目的。