自贡数智化费用域上线培训测试

1. 如何查看个人差标?
2. 当你借备用金出差,差旅报销结束冲销备用金后需归还剩余备用金如何操作?
3. 购买办公用品时垫付了一笔款项,报销时选择什么单据?
4. 在进行对公报销时,发现供应商银行账号/开户行等有误时如何处理?
5. 在导入三重一大附件后,提交时提示“请上传含有三重一大会议的附件”,下列哪种做法正确?
6. 含有固定资产的报销走哪个单据?
7. 在进行资产报账时,提交时提示“固定资产的不含税金额和资产信息的不含税金额不一致”如何处理?
8. 委托报销可以授权使用哪些信息?
9. 报销导入发票时,可以通过系统哪些方式进行导入?
10. 对公报销时涉及到哪些业务操作?
11. 多部门出差时需填写不同的行程卡片,并在卡片上切换至对应部门
12. 若本次报销全额到票,但需要下次支付,收款信息无需关闭立即支付
13. 小明在进行报销时,摘要里说明了发生的烟酒等费用,此单据仍能提交
14. 在进行多供应商报销时可以冲销预付
15. 差旅报销单出差人只能选择本公司人员
16. 完成业务场景1:填写一张多部门人员出差的差旅报销单(请填写差旅报销单单据编号)
17. 完成业务场景2:录入一笔合同台账并发起对公报销并提交(请填写合同台账单、对公报销单单据编号)
18. 完成业务场景3:填写一张对公报销单并冲销预付(请填写预付单、对公报销单单据编号)
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