中国移动会计流程与内部管理问卷

尊敬的各位移动同事,为进一步了解和优化中国移动会计业务流程、完善内部控制管理体系特开展本次调查问卷。本问卷面向公司财会部门员工,基层业务部门与财会对接人员,所有答案仅用于工作分析与优化,严格保密个人里部门信息,恳请您结合日常工作实际如实填写,感谢您的支持与配合!
1. 您所在的部门类型
2. 您在当前岗位的工作年限
3. 您参与会计流程/财会对接工作的频率
4. 您的岗位核心职责是(可多选)
5. 您对中国移动现行会计核算流程、报销流程、款项支付流程的核心要求完全熟悉
不了解(0)
了解(100)
6. 基层业务部门对接人员清楚知晓提交财会单据的规范、时限及所需附件(根据对接体验评分)
体验不佳(0)
体验佳(100)
7. 您了解会计流程中各岗位的职责分工,无职责交叉或空白地带
不了解(0)
了解(100)
8. 日常会计凭证处理、账务核算流程高效、无不必要的繁琐环节
无(0)
有(100)
9. 基层业务部门提交的单据财会部门反应及时(5为满分)
10. 会计流程与基层业务流程衔接顺畅,无因流程脱节导致的工作延迟。
11. 款项支付流程规范,支付周期符合公司规定,无无故拖延情况
12. 当会计流程出现异常(如单据缺失、账务不符),能够快速定位问题并解决
13. 您认为当前中国移动会计流程存在可优化的空间有哪些
14. 您参与过会计流程优化的讨论或者提出过改进意见,且得到有效反馈
15. 您认为当前财会与基层业务对接中,最突出的问题是什么
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