MCN 机构增值税税务合规调研问卷

尊敬的企业负责人/财务负责人/主播/主播经纪人:您好!本问卷旨在调研 MCN 机构增值税税务合规的实际情况,为行业合规优化与税收征管完善提供参考。问卷基于您的真实工作场景设计,所有信息均严格匿名化处理,仅用于学术研究,不会泄露任何个人或机构隐私。恳请您根据企业实际情况如实填写,感谢您的支持与配合!
1. 请选择您的身份类型
2. 您与MCN机构的合作模式
3. 您的收入构成
4. 您的收入发放频率
5. 您的收入发放主体
6. 每次收到报酬时,是否会收到相关凭证或说明?
7. 您是否清楚自己的收入对应的增值税缴纳规则?
8. 您在收入结算过程中是否遇到过税费或发票相关问题?
9. 请描述税收问题具体是什么及最终解决情况?
10. 对于收入的税务处理,您最关心的问题是什么?
11. 如果需要您配合提供相关材料用于税务申报,您的接受度和顾虑是什么?
12. 公司增值税税负水平
13. 公司主要收入类型及占比
  • 0-20%
  • 21-40%
  • 41-60%
  • 61-80%
  • 81-100%
带货佣金
广告推广收入
打赏分成收入
坑位费
其他收入
14.

各类收入对应的增值税税目、税率是如何界定的?依据是什么(政策文件/税务机关沟通/行业惯例)?

15. 公司增值税进项税额主要来源及占比
  • 0-20%
  • 21-40%
  • 41-60%
  • 61-80%
  • 81-100%
设备采购 
服务类支出(平台服务费 / 广告投放费等)
灵活用工平台发票
日常运营支出(办公耗材 / 水电费等)
其他来源
16.

增值税发票管理流程(申领-开具-保管-抵扣-留存)是怎样的?各环节有哪些风险点?

17. 主播劳务报酬是否能取得合规增值税抵扣凭证?
18. 公司是否使用灵活用工平台?
19.

通过平台获取发票的流程是什么?如何核实用工真实性与发票合规性?

20.

纳税申报时,需填报哪些与增值税相关的表格?填报过程中存在哪些政策模糊点?

21. 若发生税务风险(如发票异常、税目适用争议),公司的应对流程是什么?
22. 公司与税务机关的沟通频率?
23. 与税务机关沟通的最主要的问题是什么?
24. 针对增值税全流程操作,您认为最需解决的问题是什么?
25. 公司在增值税税务合规方面的核心目标是什么?
26. 目前公司的税务合规管理团队配置?
27.

在制定税务合规策略时,主要考虑哪些因素(政策要求/行业竞争/成本压力/监管环境)?

28. 是否选择灵活用工平台、税务咨询机构等作为合作方?
29. 选择灵活用工平台、税务咨询机构等合作方时核心考量因素是什么?
30. 公司是否遇到过增值税相关的风险事件(如稽查、发票异常、补税罚款)?
31. 公司遇到增值税相关的风险事件的具体情况及应对结果如何?
32. 您认为当前针对MCN行业的增值税政策存在哪些适配性不足?
33. 您对税务机关的监管方式(如数据核查、稽查频率)和服务(如政策辅导、咨询渠道)有哪些建议?
34. 未来公司在增值税合规方面的优化计划是什么?
35. 您对当前MCN行业增值税政策的了解程度如何?
36. 您在对接主播、品牌方、直播平台时,涉及哪些与增值税相关的工作?
37. 您与品牌方签订合作合同时,是否会明确增值税相关条款?
38.

您针对增值税相关条款(如税目、税率、发票类型、开票时间)是如何协商确定的?

39. 主播是否会向您咨询收入税费扣除、发票开具等问题?
40.

您通常如何回应或协助解决主播的税收相关问题?

41. 在直播项目执行过程中(如选品、推广、结算),是否存在可能影响增值税合规的环节?
42. 影响增值税合规的环节具体是什么?产生了什么样的影响?
43. 您与财务部门对接涉税事项时,是否存在沟通不畅或信息不对称的问题?
44.

存在沟通不畅或信息不对称的问题的具体表现是什么?

45. 您认为在业务前端(如合作模式设计、合同签订、收入拆分),有哪些措施可以降低公司增值税合规风险?
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