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您认为小型事务所与大型事务所相比,在审计资料管理方面的主要劣势是什么?
近一年中,因资料问题导致审计程序执行不到位或审计结论受影响的项目占比约为?
日常审计工作中,客户提供资料不完整、不及时的情况是否频繁?
资料收集与整理环节,您认为最常出现的具体困难是什么?
您所在事务所纸质审计档案是否有专用保管场所?
电子审计资料是否有专用存储设备及备份机制?
近三年内,所在事务所是否出现审计资料遗失、损毁情况?
在资料保管与存储环节,您认为最突出的风险是什么?
您认为导致上述风险的主要原因是什么?
您所在事务所是否有规范的审计资料借阅登记制度?
审计资料访问权限是否按岗位分级设置?
离职员工是否强制归还所有经手审计资料,办理交接手续?
在借阅与权限管控方面,您认为最薄弱的环节是?
您是否曾遇到过因借阅管控不当导致的资料丢失或泄密情况?
您认为借阅管控最需要改进的措施是?
您所在事务所是否使用专业审计软件管理底稿及资料?
审计资料管理相关违规行为是否有处罚机制?
近一年内,事务所开展审计资料管理相关培训的次数?
您认为质控检查对审计资料质量的提升效果如何?
您所在事务所是否了解并遵循《会计师事务所审计档案管理办法》《数据安全管理暂行办法》?
审计资料管理不当是否给事务所带来过执业风险或监管警示?
您认为提高审计资料管理质量,事务所最需要加强的方面是?
针对云南地区小微客户多、分布分散的特点,您认为审计资料管理应采取的最有效措施是?
您认为审计资料管理中最需要引入的外部支持是什么?