广西国有企业内部审计现状调查问卷
填报主体
:本次调查问卷填报主体为广西区直国有企业集团本部。
填报口径:
广西区直国有企业填报口径为本企业全级次单位整体合并口径数据、综合情况,不单只填报集团本部数据。
填报单位
第一部分 基本情况
说明:该部分的主要目的是了解被调研单位的基本情况。具体包括被调研单位人员及业务规模情况。
问题数量:4个。
1. 贵单位所属区域_____ (单选)(根据国务院城市规模划分标准,按常驻人口划分)
A. 特大城市(南宁、玉林)
B. Ⅰ型大城市(桂林、柳州、贵港、百色、钦州、河池)
C. Ⅱ型大城市(梧州、崇左、来宾、贺州、北海、防城港)
D.广西县域地区
2.贵单位所属哪个行业_____ (可多选)(统计局国民经济行业分类)
A.农、林、牧、渔业
B.采矿业
C.制造业
D.电力、热力、燃气及水生产和供应业
E.建筑业
F.批发和零售业
G.交通运输、仓储和邮政业
H.住宿和餐饮业
I.信息传输、软件和信息技术服务业
J.金融业
K.房地产业
L.租赁和商务服务业
M.科学研究和技术服务业
N.水利、环境和公共设施管理业
O.居民服务、修理和其他服务业
P.文化、体育和娱乐业
Q.教育、卫生和社会工作
R.其他____(请补充)
3.贵单位下属独立核算子公司/分支机构数量_____(单选)
A. 1-20家
B. 21-50家
C. 51-100家
D. 101-150家
E. 150家以上
F. 无下属单位
4.贵单位人员规模:_____ 人(单选)
A.50人及以下
B.51–200人
C.201–500人
D. 501–1000人
E. 1001–3000人
F.3001–10000人
G.10001–30000人
H.30000人以上
第二部分 内审业务及全覆盖顶层规划情况
说明:该部分的主要目的是了解被调研单位的内部审计管理、内审全覆盖顶层设计情况。具体包括被调研单位内部审计机构设置和组织管理、内部审计全覆盖规划以及实施情况。
问题数量:12个。
1.贵单位内部审计工作管理情况为:_________(可多选)
A.主要负责人直接领导
B.管理层成员(班子成员)分管
C.总审计师协助管理
D.其他____________(请注明)
2.贵单位是否独立设置内部审计机构:____(单选)
A.是
B.否
如为否,则内部审计机构与以下哪些职能部门合并设置 _______(可多选)
A.财务部门
B.法务部门
C.内部控制部门
D.纪检部门
E其他部门
3.贵单位是否设立审计中心或区域审计中心_____(单选)
A. 是
B. 否
贵单位哪些审计项目由审计中心或区域审计中心实施_____(可多选)
A. 二级单位及以上经济责任审计项目
B. 三级单位经济责任审计项目
C. 四级单位经济责任审计项目
D. 其他审计项目 ____(请注明)
4.贵单位平均每年开展审计项目(含下属单位)___个(单选)
A.20个以内
B.20-50个
C.51-100个
D.101-500个
E.501-1000个
F.1000个以上
5.贵单位审计项目开展方式是_________________(单选)
A.自主开展审计
B.自主审计为主,第三方协审为辅
C.以第三方协审为主,自主审计为辅
D.其他__________(请注明)
6.贵单位开展的审计项目类型有:____________(可多选)
A.财务收支审计
B.经济责任审计
C.工程投资审计
D.内控审计
E.信息系统审计
F.效益审计
G.其他______(请注明)
7.贵单位是否制定内部审计全覆盖规划_____(单选)
A. 是
B. 否
8.贵单位经济责任审计是否落实对所属子企业每5年至少轮审1次的全覆盖要求_____(单选)
A. 是
B. 否
如为否,贵单位对所属子企业的经济责任审计_____年轮审1次(单选)
A. 6年
B. 7年
C. 8年
D. 9年
E.10年
F.10年以上
9.贵单位是否落实“对重大投资项目、重大风险领域和重要子企业实施重点审计,确保每年至少1次”的全覆盖要求,_____(单选)
A. 是
B. 否
10.贵单位当前审计对象主要审计盲区 (可多选)
A. 无审计盲区
B. 全资子公司
C. 控股子公司
D. 国有资本占主导地位的参股公司
E. 对经营效益产生重大影响或掌握重要资产的部门和机构
F. 其他______(请注明)
11.贵单位当前业务领域主要审计盲区_____(可多选)
A.无审计盲区
B.重大投资项目
C. 重点金融子企业和信托、债券、金融衍生品等高风险金融业
D. 资金管理
E. 境外经营投资项目
F. 内控体系建设与运行
G. 投资经营
H. 企业法人治理结构
I. 混合所有制改革中参股企业的业务
J. 并购投资项目
K. “三重一大”事项
L. 招投标业务
M. 物资采购业务
N. 担保业务
O. 高风险贸易业务
P. 委托贷款业务
Q. PPP业务
R. 其他 (请注明)
第三部分 审计资源现状
说明:该部分的主要目的是了解被调研单位内部审计资源配置现状,包括内部审计人员总数、专业结构、职称情况、从业年限、年龄结构、审计经费配置等。
问题数量:13个。
1.贵单位审计人员占企业总员工比例情况___(单选)
A. 0.1%及以下
B. 0.1%–0.3%
C. 0.3%–0.5%
D. 0.5%–1.0%
E. 1.0%–2.0%
F. 2.0%–3.0%
G. 3.0%以上
2.您认为当前贵单位内审人员数量能否满足审计全覆盖需求_____(单选)
A.人员充足,可全面开展各类审计
B.基本够用,少量项目需补充外部力量(含中介及内部其他业务领域人员)
C.人员紧缺,大量审计项目依赖外部力量(含中介及内部其他业务领域人员)
3.贵单位审计人员岗位身份结构_____(占比最高类型,单选)
A. 全部为专职审计人员
B. 以专职为主、少量兼职人员
C. 专职、兼职人员各占一半
D. 以兼职人员为主,专职人员极少
4.贵单位审计人员专业背景构成情况:_____(多选)
A.财务、会计、审计、经济、管理类专业
B.工程建设、造价、基建类专业
C.金融、投融资、风控类专业
D.法律、合规、纪检类专业
E.大数据、信息化、数字化类专业
F.其他专业______(请注明)
5.贵单位高、中、初级职称人员结构:_____(单选)
A.副高级及以上人员为主
B.中级职称人员为主
C.初级职称人员为主
D.无专业职称人员为主
6.贵单位审计队伍平均年龄:_____(单选)
A.<30岁
B.30~40岁
C.41~50岁
D.50岁以上
7.贵单位本科及以上审计人员学历占比_____(单选)
A. 小于40%
B. 40%-70%
C. 70%以上
8.贵企业内审人员整体从业年限___(单选)
A. 3年及以下为主
B. 4–10年为主
C. 11–20年为主
D. 20年以上为主
9.贵单位审计人员队伍流动性___(单选)
A. 队伍稳定,几乎无离职、轮岗流失
B. 流动性正常,人员更替有序
C. 流动性偏高,骨干人才流失较多
10.贵单位审计专项经费预算配置___(单选)
A. 年度专项经费充足,独立预算、足额保障
B. 经费基本充足,可保障常规审计
C. 经费紧张,难以支撑专项审计、培训、设备更新
D. 无独立审计专项经费
11.贵单位是否常态化开展内审人员业务培训_____(单选)
A. 每年2次及以上专项培训
B. 每年1次常规培训
C. 极少培训
D. 无培训机制
12.贵单位内部审计资源配置的短板有哪些_____(可多选)
A. 人员总量不足、专兼职结构不合理
B. 专业结构单一,复合型人才匮乏
C. 职称、学历、年龄梯队建设不完善
D. 基层审计力量薄弱
E. 人员流动性大、队伍不稳定
F. 审计经费保障不足
G. 硬件设备、办公保密条件薄弱
H. 数字化审计水平低、数据分析能力不足
I. 数据壁垒严重、信息化建设滞后
J. 区域、层级资源分配不均衡
K. 其他______(请注明)
13.您对本单位审计资源整体配置的总体评价_____(单选)
A. 充足均衡,完全适配审计全覆盖工作
B. 基本满足需求,存在小幅短板
C. 资源严重不足,制约审计质效提升
第四部分 内部审计数智化管理情况
说明:该部分的主要目的是了解被调研单位的内部审计数智化管理情况。
问题数量:6个。
1.贵单位审计信息化整体建设水平___(单选)
A. 建有成熟审计信息系统,支持模型构建、疑点筛查
B. 具备基础审计信息化系统,功能单一
C. 仅有普通办公软件,无专业审计系统
D. 完全未开展审计信息化建设
2.企业各业务板块数据共享水平___(单选)
A. 数据全面互通,无壁垒,可跨部门调取分析
B. 部分数据共享,核心数据可利用
C. 数据壁垒较多,调取难度大、流程繁琐
D. 各系统完全独立,无法实现数据共享
3.贵单位内部审计机构中是否设立了内部审计数字化人员:
是
否;
36. 如已设立,配置人数:_______人
4.数字化审计工具普及程度___(单选)
A. 全面普及,常态化使用大数据审计、智能审计工具
B. 部分应用,仅常规项目使用数字化工具
C. 极少使用,基本依靠人工审计
D. 未使用任何数字化审计工具
5.贵单位目前审计数智化发展的主要制约因素有哪些______________(可多选)
A.资金不足
B.专业技术人才缺乏
C.政策与保障措施不足
D.缺乏顶层设计
E.需求不明确
F.信息设备缺乏
G.其他_______________(请注明)
6.哪些审计项目发现问题主要依靠数字化审计手段实现_________(可多选)
A.财务收支审计
B.经济责任审计
C.工程投资审计
D.内控审计
E.信息系统审计
F.效益审计
G.其他______(请注明)
第五部分 开放性建议
1.贵单位提升内部审计全覆盖质效、补齐内审工作短板的建议有哪些?(简答题)
关闭
更多问卷
复制此问卷